ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 4 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010", crea la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), adscrita al Departamento de Agricultura, como uno de sus componentes programáticos y operacionales. Dicha Administración tiene como política pública el fortalecimiento y apoyo al agricultor, como figura importante y fuerza motora del desarrollo de nuestros servicios agrícolas. A tales fines, tiene como propósito proporcionar la estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación de su finca, operación o empresa agropecuaria.

MISIÓN

Lograr una producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la estabilidad y permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 492 449 442 426 426

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques de política pública denominado " Policy Based Budget " (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

En el Presupuesto Propuesto permitirá lograr una producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la estabilidad y permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico. Esto basado en cinco (5) actividades estratégicas: agilidad gubernamental; Ciencia y tecnología; aumento de la producción agrícola; promoción de la agroindustria y mercadeo; protección de terrenos y abastos de agua. Esto con una clientela apróximada de 1,050 agricultores.

Los Ingresos Propios provienen de la venta de productos agrícolas a las instituciones gubernamentales.

Las Asignaciones Especiales se distribuyen como sigue: para Incentivos Agrícolas, Ley 225-1995; Bono de Navidad a trabajadores agrícolas, Ley 42 de 1971; Subsidio Salarial a trabajadores agrícolas, Ley 46 de 1989; Pago de Primas de Seguros, Ley 12 de 1966; Asistencia Técnica e Incentivos a agricultores bonafide; provisión de abono para cultivos; Programa Incentivo Arrendamiento Maquinaria Agrícola; incentivo Mecanización Agrícola; incentivos de seguros para ranchos agricultores; incentivar la Industria de la Piña; Programa de Infraestructura, obras permanentes y pareo de fondos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Incentivos y Subsidios  para el Sector Agrícola 0 0 2,099 0
Mercadeo 66,701 49,678 100,012 54,128
Servicios al Sector Agrícola 10,221 2,518 9,441 1,259
Desarrollo de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes 18,108 126 15,456 2,643
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 95,030 52,322 127,008 58,030
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Incentivos y Subsidios  para el Sector Agrícola 79,519 61,333 39,698 50,487
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 79,519 61,333 39,698 50,487
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Mercadeo 0 0 10,648 11,513
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 10,648 11,513
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Incentivos y Subsidios  para el Sector Agrícola 0 0 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 190 0
 
Total, Servicio Directo 174,549 113,655 177,544 120,030
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 18,150 19,291 14,129 5,750
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 18,150 19,291 14,129 5,750
 
Total, Servicio de Apoyo 18,150 19,291 14,129 5,750
 
Total, Programa 192,699 132,946 191,673 125,780
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 5,587 32,528 7,164
Asignaciones Especiales 21,478 0 2,099 0
Ingresos Propios 91,702 66,026 106,510 56,616
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 113,180 71,613 141,137 63,780
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 6,848 7,713
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 6,848 7,713
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 79,519 61,333 39,698 50,487
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 79,519 61,333 39,698 50,487
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 3,800 3,800
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,800 3,800
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 0 0 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 190 0
Total, Origen de Recursos 192,699 132,946 191,673 125,780
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 1,219 2,599 1,523
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 330 357 483
Servicios Comprados 0 166 14,408 2,479
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 3,872 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 13,194 2,489
Materiales y Suministros 0 0 0 190
Reserva Presupuestaria 0 0 1,970 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 0 5,587 32,528 7,164
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 6,848 7,713
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 6,848 7,713
 
Total de la RC del Fondo General 0 5,587 39,376 14,877
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 1,494 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 340 0 0 0
Servicios Comprados 617 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 90 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 173 0 0 0
Asignaciones Englobadas 18,108 0 0 0
Compra de Equipo 30 0 0 0
Materiales y Suministros 626 0 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 2,099 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 21,478 0 2,099 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 79,519 61,333 39,698 50,487
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 79,519 61,333 39,698 50,487
 
Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General 0 0 190 0
 
Total de la AE del Fondo General 100,997 61,333 41,987 50,487
 
Total del Fondo General 100,997 66,920 81,363 65,364
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 21,270 13,443 13,338 7,174
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 794 562 424 309
Servicios Comprados 2,408 1,798 628 668
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,117 0 115 68
Gastos de Transportación 2,271 1,151 1,967 1,287
Otros Gastos Operacionales 63,451 48,393 89,855 47,009
Materiales y Suministros 391 570 183 101
Anuncios y Pautas en Medios 0 109 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 91,702 66,026 106,510 56,616
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 3,800 3,800
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 3,800 3,800
Total, Concepto 192,699 132,946 191,673 125,780

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Incentivos y Subsidios  para el Sector Agrícola

Descripción del Programa

Provee al agricultor asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos, protección y provisión de los recursos agrícolas para desarrollar la infraestructura, capacidad empresarial e implantación de tecnología necesaria para las industrias agropecuarias. Las industrias impactadas son las apícolas, avícolas, cafetaleras, ganaderas, lecheras, pesqueras, porcinas, hortalizas, frutales, frutos alimenticios y productores de conejos, cabros y ovejas. Provee los recursos económicos dirigidos a aumentar el número de recogedores en la industria del café a través de la iniciativa "Manos pa'l campo". Provee incentivos dirigidos al arrendamiento de equipo (maquinaria) agrícola. Auspicia las Unidades de Calidad y Alto Rendimiento (UCAR) en diversas empresas agrícolas.

Clientela

Agricultores que reclaman el subsidio salarial y otros

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 1,800 1,800 1,800
Horas reclamadas (en miles) 11,000 11,000 11,000
Libras de Carne de pollo (en miles) 98,000 98,000 98,000
Producción de cuartillos de leche 260,000 260,000 260,000
Producción de huevos 310,000 310,000 310,000
Producción pollonas 330,000 330,000 330,000
Reembolso huevos y pollonas 484 484 484
Reembolso libras de carne de pollo (en miles de dólares) 544 544 544
Reembolso producción de cuartillos de leche (en miles dólares) 5,720 5,720 5,720

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 2,099 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 2,099 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 79,519 61,333 39,698 50,487
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 79,519 61,333 39,698 50,487
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 0 0 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 190 0
Total, Origen de Recursos 79,519 61,333 41,987 50,487
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Reserva Presupuestaria 0 0 2,099 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 2,099 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 79,519 61,333 39,698 50,487
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 79,519 61,333 39,698 50,487
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 190 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 190 0
Total, Concepto 79,519 61,333 41,987 50,487
 

Mercadeo

Descripción del Programa

Propicia el consumo de productos frescos de Puerto Rico y proporciona mercados a los agricultores de Puerto Rico mediante una forma ordenada de compra y venta de productos agrícolas a las instituciones gubernamentales. Este Programa, además, busca ofrecer productos de calidad competitiva para transformar la agricultura con una visión de avanzada tecnología; para estimular al agricultor a que desarrolle su propio negocio e identifique nuevas oportunidades o nichos de mercado. Estas oportunidades incluyen: compra-venta de café, productos agrícolas y mercados institucionales.

Clientela

Agricultores

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 1,050 1,050 1,050
Compra de productos agrícolas (en miles) 32,500 32,500 32,500
Costos quintales de café comprado-exterior (en miles de dólares) 37,000 37,000 37,000
Costos quintales de café comprado-local (en miles de dólares) 1,200 1,200 1,200
Quintales de café comprado-exterior (en miles) 133 133 133
Quintales de café comprado-local (en miles) 8 8 8

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 712 0 0 0
Ingresos Propios 65,989 49,341 98,195 52,299
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 337 1,817 1,829
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 66,701 49,678 100,012 54,128
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 3,800 3,800
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 6,848 7,713
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 10,648 11,513
Total, Origen de Recursos 66,701 49,678 110,660 65,641
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,812 4,975 7,472 4,671
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 431 442 328 262
Servicios Comprados 645 485 477 651
Donativos, Subsidios y Distribuciones 81 0 100 66
Gastos de Transportación 2,188 1,080 1,890 1,245
Otros Gastos Operacionales 57,261 42,205 89,650 46,981
Materiales y Suministros 283 385 95 252
Anuncios y Pautas en Medios 0 106 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 66,701 49,678 100,012 54,128
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 10,648 11,513
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 10,648 11,513
Total, Concepto 66,701 49,678 110,660 65,641
 

Servicios al Sector Agrícola

Descripción del Programa

Provee a los agricultores los servicios necesarios para el desarrollo agrícola en Puerto Rico. Recomienda procedimientos relacionados a los servicios agrícolas que brinda la Agencia para hacer más efectivos los servicios relacionados a la agricultura. Atiende las solicitudes de los agricultores, tales como: distribución de carbonato calizo, distribución de semillas, servicios de aspersión y adquisición de maquinaria agrícola. Este Programa incluye: protección de cultivos, producción y distribución de semillas e infraestructura rural.

Clientela

Agricultores

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Clientela atendida 6,200 6,200 6,200
Costo del abono (en miles de dólares) 9,777 9,777 9,777
Cuerdas atendidas 0 0 0
Importe facturado de carbonato calizo (en miles de dólares) 37 37 37
Toneladas distribuidas de carbonato calizo 5,000 5,000 5,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,854 0 0 0
Ingresos Propios 8,367 1,432 1,907 509
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 1,086 7,534 750
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,221 2,518 9,441 1,259
Total, Origen de Recursos 10,221 2,518 9,441 1,259
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,038 1,793 2,381 433
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 256 40 99 50
Servicios Comprados 312 100 129 83
Donativos, Subsidios y Distribuciones 38 0 15 2
Gastos de Transportación 28 7 17 3
Otros Gastos Operacionales 1,895 508 6,754 676
Compra de Equipo 8 0 0 0
Materiales y Suministros 646 70 46 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,221 2,518 9,441 1,259
Total, Concepto 10,221 2,518 9,441 1,259
 

Desarrollo de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes

Descripción del Programa

Provee la aportación de fondos para el desarrollo de proyectos de insfraestructura, tales como: asfalto de caminos; construcción e instalación de sistemas de agua potable; construcción de instalaciones y centros para actividades recreativas, centros comunales y culturales, entre otros proyectos. Este Programa se transfirió a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) de la Corporación para el Desarrollo Rural (CDR) como parte del Plan de Reorganización Núm. 4. de 2010.




Clientela

Desarrolladores de proyectos de construcción, centros comunales y culturales y municipios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 18,108 0 0 0
Ingresos Propios 0 126 1,206 354
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 14,250 2,289
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,108 126 15,456 2,643
Total, Origen de Recursos 18,108 126 15,456 2,643
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 126 1,196 348
Servicios Comprados 0 0 14,250 2,289
Gastos de Transportación 0 0 5 3
Asignaciones Englobadas 18,108 0 0 0
Materiales y Suministros 0 0 5 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,108 126 15,456 2,643
Total, Concepto 18,108 126 15,456 2,643
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General


Descripción del Programa

Ejecuta las políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la Agencia. Además, agrupa la supervisión de actividades de los programas relacionados a la Agencia. Incluye las Oficinas del Administrador, Sub-Administrador y Administrador Auxiliar de Administración.

Clientela

Programas, unidades, empleados de la Agencia y público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 804 0 0 0
Ingresos Propios 17,346 15,127 5,202 3,454
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 4,164 8,927 2,296
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,150 19,291 14,129 5,750
Total, Origen de Recursos 18,150 19,291 14,129 5,750
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,914 7,768 4,888 3,245
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 447 410 354 480
Servicios Comprados 2,068 1,379 180 124
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,088 3,872 0 0
Gastos de Transportación 55 64 55 36
Otros Gastos Operacionales 4,468 5,680 6,645 1,841
Compra de Equipo 22 0 0 0
Materiales y Suministros 88 115 37 24
Anuncios y Pautas en Medios 0 3 0 0
Reserva Presupuestaria 0 0 1,970 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,150 19,291 14,129 5,750
Total, Concepto 18,150 19,291 14,129 5,750